Администрация Уленкульского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области
Администрация Уленкульского сельского поселения

Бюджет для граждан

Пояснительная записка

к проекту бюджета Уленкульского сельского поселения на 2023 год

I. Основные подходы к формированию местного бюджета на 2023 год

Проект бюджета Уленкульского сельского поселения на 2023 год разрабатывался в соответствии с Распоряжением Администрации Уленкульского сельского поселения от 20.07.2022 г.  № 9А «О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета Уленкульского сельского поселения на 2023 год».

Формирование бюджета Уленкульского сельского поселения (далее – местный бюджет) на 2023 год осуществлялось в условиях развития собственной налоговой базы и мобилизации внутренних налоговых резервов, повышения эффективности управления муниципальной собственностью.

Бюджетная политика в области расходов на 2023 год направлена на сохранение социальной направленности бюджета, повышение результативности бюджетных расходов, обеспечение динамичного и устойчивого развития экономики, обеспечение социальной стабильности, повышение роли перспективного финансового плана.

Для реализации целей и задач бюджетной политики, стоящих перед органами местного самоуправления, бюджетные ресурсы будут сконцентрированы таким образом, чтобы действующие расходные обязательства Уленкульского сельского поселения в 2023 году выполнялись в полном объеме и способствовали повышению жизненного уровня населения.

II. Доходы   бюджета Уленкульского сельского поселения на 2023 год

Формирование доходной базы бюджета Уленкульского сельского поселения осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития на 2023 год, основных направлений бюджетной и налоговой политики и оценки поступлений доходов в местный бюджет за 2022 год. По прогнозам 2022 года ожидается исполнение доходной части 99,4 %.

Общий объем доходов местного бюджета на 2023 год запланирован в сумме    3 772 721,22 рублей. Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения запланированы на 2023 год в сумме 712 541,52 рублей. Основными статьями пополнения собственных доходов являются акцизы, земельный налог. Безвозмездные поступления составят 3 060 179,70 рублей.

Налог на доходы физических лиц

  Налог на доходы физических лиц на 2023 год запланирован в сумме           48360,00 рублей. В структуре налоговых и неналоговых доходов НДФЛ занимает 6,8 %.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

Акцизы по подакцизным товарам на 2023 год планируются в сумме                   491 050,00 рублей, и составляют 68,9 %.

Налоги на имущество

    Налог на имущество физических лиц на 2023 год запланирован в сумме    10 000,00 рублей. В структуре налоговых и неналоговых доходов этот налог занимает 1,4 %.

Земельный налог на 2023 год запланирован в сумме 114 000,00 рублей.  В структуре налоговых и неналоговых доходов он занимает 16,0 %.

Государственная пошлина

Государственная пошлина на 2023 год планируется в сумме 16 000,00 рублей. В структуре налоговых и неналоговых доходов госпошлина составляет 2,2 %.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2023 год планируется в размере 33131,52 рублей. Что в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 4,6 %.

                                    Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в местный бюджет на 2023 год запланированы в сумме 3 060 179,70 рублей. Из них:

  • дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации – 2 845 466,98 рублей;  
  • субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 87 436,00 рублей;
  • иные межбюджетные трансферты – 127 276,72 рублей.

III. Расходы местного бюджета на 2023 год

Объём расходов местного бюджета на 2023 год планируются в сумме               3 772 721,22 рублей. Планирование расходной части бюджета поселения осуществлялось в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на 2023 год. Объем бюджетных ассигнований не может превышать прогнозируемого объема доходов местного бюджета.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По данному разделу запланированы расходы в размере 2 572 177,66 рублей, в том числе:

По разделу/подразделу 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» – 716 000,00 рублей;

По разделу/подразделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» запланированы расходы в сумме 1 820 199,94 рублей. Денежное содержание работников муниципальной службы рассчитано в соответствии с положением о денежном содержании муниципальных служащих и положением об оплате труда работников, не относящихся к работникам муниципальной службы.

По разделу/подразделу 01 11 «Резервные фонды» запланированы расходы резервных средств в сумме 10 000,00 рублей.

По разделу/подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» запланированы расходы резервных средств в сумме 25 977,72 рублей:

  • Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами .

Раздел 0200 «Национальная оборона»

            По разделу/подразделу 02 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» запланированы расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 87 436,00 рублей. Это на заработную плату работника военно-учетного стола.

Раздел 03 10 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»

      По разделу/подразделу 03 10 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» запланированы расходы для обеспечения пожарной безопасности в сумме 95 000,00 рублей на обеспечение пожарной безопасности.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

   По разделу/подразделу 04 01 «Общеэкономические вопросы» запланированы расходы на организацию занятости населения в размере 5 000,00 рублей.

По разделу/подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» запланированы расходы в сумме 491 050,00 рублей, из них:

  • Грейдирование дорог   - 100 000,00 рублей
  • Очистка дорог от снега - 271 050,00 рублей.
  • Обеспечение приобретения установки и обслуживания приборов освещения на улично-дорожной сети Уленкульского сельского поселения – 120 000,00 рублей.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По разделу/подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» запланированы расходы в сумме 127 276,72  рублей.

  • ремонт водопроводных систем -127 276,72 рублей;

 По разделу/подразделу 05 03 «Благоустройство» запланированы расходы в сумме 33 000,00 рублей в том числе:

  • текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения – 19 000,00 рублей;
  • Содержание и уход за кладбищами -4 000,00 рублей;
  • Уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений – 10 000,00 рублей.

Раздел 0700 «Образование»

По разделу/подразделу 07 07 «Молодежная политика» запланированы расходы в сумме 142 149,24 рублей, в том числе:

  • межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджетов поселений на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

        По разделу/подразделу 08 01 «Культура» запланированы расходы в сумме 65 544,31 рублей:

  • межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджетов поселений на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры – 65544,31 рублей;

Раздел 1000 «Социальная политика»

По разделу/подразделу 10 01 «Пенсионное обеспечение» запланированы расходы в сумме 145 000,00 рублей для выплаты доплаты к пенсиям муниципальных служащих.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

По разделу/подразделу 11 01 «Физическая культура» запланированы расходы в сумме 9 087,29 рублей:

  • межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджетов поселений на обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения

Врио главы сельского поселения                                        В.Р.Иноятова

Сводка по бюджету

Результат исполнения бюджета

Планируемый дефицит
0 тыс ₽
Фактический дефицит
0 тыс ₽

Источники финансирования

-277750
млн ₽
100%
Изменение остатка средств - исполнено

Доходы и расходы, тыс ₽

Доходы

Структура доходов

5056025,38
млн ₽
14,1%
Налоговые доходы
0,7%
Неналоговые доходы
85,2%
Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов

Расходы

Структура расходов

4958689
млн ₽
1,5%
Национальная оборона
8,1%
Пожарная безопасность
30,5%
Национальная экономика
49,1%
Общегосударственные вопросы
5,1%
ЖКХ
2,6%
Образование
1,2%
Культура
1,7%
Социальная политика
0,2%
Физическая культура

Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie